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2022年治理自查报告

2022-08-18

2022年治理自查报告 篇一

委、县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知文件精神,我局认真开展小金库专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记x任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理小金库工作领导小组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全省小金库专项治理电视电话工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了纪委、监察部、财政部、联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的通知〉》和县纪委、县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、制定工作方案,落实措施制度

我局按照专项清理要求,制定了《县商务局治理小金库专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求,重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会商上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。

2022年治理自查报告 篇二

扶贫领域和作风问题专项治理自查自纠报告 根据《关于印发xx的通知》(x办发[20xx]x号)和《关于印发的通知》(x发〔20xx〕x号)精神,区市场开发服务中心高度重视,迅速部署安排贯彻落实,严格按照文件要求全面深入开展自查自纠。现将自查自纠情况报告如下:

一、主要做法 (一)成立组织领导机构。自接到通知后,我中心高度重视,立即召开班子会,专题讨论研究本单位在扶贫领域可能存在的和作风问题。及时制定工作方案,成立xx区市场开发服务中心扶贫领域和作风问题专项治理工作领导小组,由中心主要领导亲自担任组长,分管领导担任副组长,成员为各股室所负责人,加强组织领导,明确工作任务,落实工作责任,细化工作措施,扎实开展自查自纠工作。

(二)宣传动员部署。及时组织召开扶贫领域和作风问题专项治理自查自纠动员部署会,向中心干部职工传达上级文件精神,要求扎实开展自查自纠工作任务。并通过宣传栏、市场led电子显示屏滚动播放有关宣传标语,营造良好氛围。

(三)全面开展自查自纠。按照自查自纠工作方案,我中心围绕脱贫攻坚工作责任落实、组织领导、研究部署、督促检查、资金使用、责任追究等情况,查找本单位在扶贫领域存在的和作风问题,以及党员干部在扶贫工作中的责任担当、工作作为、廉洁自律等方面开展自查自纠。

二、自查情况 经过排查,我中心自20xx年开展扶贫工作以来,都能够坚决贯彻执行区委、区工作要求,履行自身职责,做好联系村帮扶工作,落实贫困村第一书记、工作队员经费,并做好经费使用监管。

一是各级督查中,不存在扶贫资金使用缺乏科学论证和决策不规范、扶贫资金委托企业经营,委托协议或合同形同虚设、扶贫资金委托经营后监管缺失、骗取和挪用扶贫资金、建档立卡贫困户通过一次性补缴参加城镇企业职工养老保险,多头领取城镇企业职工养老保险、农村低保金等问题。

二是不存在主体责任淡化虚化弱化问题。我中心能够严格落实脱贫攻坚主体责任制,落实联系村帮扶责任,及时签订脱贫攻坚责任状,层层传导压力,切实增强中心干部职工脱贫攻坚的责任感、紧迫感和使命感,构建由上到下的脱贫攻坚精准帮扶责任体系。

三是监管责任落实到位。我中心能够严格落实财政扶贫资金管理办法,严格执行健全扶贫资金项目公告公示制度。不存在履责不力、监管不严、推诿扯皮,不作为、慢作为、乱作为等问题。

四是不存在干部作风问题。自开展扶贫工作以来,我中心能够结合开展xx主题教育及领导班子建设年活动,定期或不定期开展党员领导干部的思想教育,切实转变工作作风,严肃工作纪律,确保脱贫攻坚各项工作实效。同时,建立健全扶贫驻村工作队员、帮扶干部管理制度,形成用机制管人,以制度促事的局面,严格工作程序,确保贫困户、贫困村精准脱贫。经自查,党员干部在脱贫攻坚工作中不存在搞、官僚主义,作风漂浮、纪律散漫,弄虚作假、数字脱贫,扶持对象、措施到户、脱贫成效不精准,以及贫困村、贫困户虚假“摘帽”等作风问题。

五是切实落实监督执纪问责制度。结合自身实际,建立健全扶贫监督责任制度,全面推行首问责任制、限时办结制、服务承诺等相关制度,进一步压实扶贫执纪监督责任。自20xx年以来,不存在问题未办结以及各级督促发现问题不处置不报告或压案不查的情况。

六是无违纪违法贪腐问题。在日常帮扶工作中,能积极配合纪检监察部门开展资金项目使用管理有关检查工作。经自查,我中心不存在党员领导干部滥用职权、以权谋私、贪污挪用、骗取冒领等违规违法使用扶贫资金问题。

三、下一步工作 (一)压实主体责任。切实提高站位,进一步增强“四个意识”,强化责任担当,充分认识开展自查自纠工作的重要意义,扛实抓牢主体责任,加强组织领导,明确工作任务、落实工作责任、细化工作措施,扎实开展自查自纠工作。中心主要领导领亲自部署落实,带头自查和整改,切实发挥示范引领作用,层层传导压力,做到红脸出汗、咬耳扯袖经常化,抓早抓小、动辄则咎常态化,坚决防止扶贫领域和作风问题发生。

(二)加强调查研究。中心领导班子成员要经常深入定点帮扶贫困村开展调查研究,定期主动下访,及时掌握共性问题,认真研究,推动解决。主动跟进研究扶贫开发新举措,密切追踪新问题新情况,进一步增强监督、执纪、问责工作的针对性实效性。注重研判专项治理工作面临的形势,及时总结推广好的经验做法,不断细化工作措施。

(三)改进工作作风。坚持领导带头,一级抓一级、层层传导压力,确保专项治理不断取得实效。推动领导干部下基层调查研究常态化、制度化,其他党员干部要大兴调查研究之风,走出办公室,深入基层、深入群众、深入实际,到群众反映强烈的地方去,到困难矛盾集中的地方去,到脱贫攻坚任务最艰巨的地方去,切实提高发现问题、解决问题的能力,确保扶贫政策和资金项目惠及贫困群众,增强群众获得感,厚植党的执政基础。

2022年治理自查报告 篇三

1、xxxxxx核定政法专项编制70名,实有52名,空编18人;

离退休人员32人;

经机构编制部门批准核定的内设机构13个,分别为办公室、处、反贪局、反渎局、侦查监督科、公诉科、控申科、监所科、民行科、技术科、监察室、机关后勤服务中心、案件管理办公室。院领导核定职数为7人(正职1人,副职3人,处主任1人、纪检组长一人、反贪局长一人),实际配备人数为8人(正职1人,副职4人,处主任1人、纪检组长一人、反贪局长一人)。

2、xxxxxx所属事业单位1个,为机关后勤服务中心,核定事业编制6人,领导职数2名,经费为全额预算管理,相当于股级规格。机关后勤服务中心实有人员为37人,实际配备领导职数为2人(主任1名,副主任1名)。

二、自查情况及存在的问题

1.机构方面。我院不存在超审批权限设置机构和擅自增(分)设内设机构的情况,没有设立相关的行业协会,不存在机关、事业单位举办企业的现象。

2.人员编制方面。我院存在事业人员超编制的现象,由于我院机关工作人员长期面临着人少工作任务重的现象,我院不得不让一部分的事业编制人员承担机关工作人员的工作任务,存在混岗现象。经过自查,我院现有人员的进人相关手续规范,相关手续齐全。现有人员不存在“吃空饷”的现象,也没有聘用临时人员。

3、职数及组织人事方面。针对我院领导职数超编问题,制定符合我院实际的消化方案,通过近三年的落实,我院原有的领导配备已由原来的13人过渡到现在的8人。我院不存在超规格配备干部、实任职务与备案职务不一致、擅自提高干部待遇、干部选拔任用程序不规范、机关事业单位干部职工违规在企业、档案管理不规范(三龄两历一身份造假)等问题。

4、我院不存在其他违反机构编制和组织人事管理规定的问题。

三、整改措施及意见

根据核查发现的问题,我院有针对的制定整改措施:

一是针对我院行政编制缺编、事业编制超编和机关事业人员混岗的现状,积极向上级部门争取招录行政编制人员,减少现有工作对事业人员的依赖,逐渐杜绝混岗现象的存在。加强对事业人员的管理,严把事业编制人员进口关,目的是达到行政编制和事业编制的平衡。

二是针对我院领导职数和事业编制超编问题,制定符合单位实际的消化方案,通过近三年的落实,我院原有的领导配备已由原来的13人过渡到现在的8人,事业编制人员过渡到37人。

三是基层xxx现在面临着日益繁重的检察工作和分工越来越明确的现状,我院原有的机关编制方案是20xx年经编制部门比准的,而随着13年来检察业务的发展和上级部门的要求,检察业务分工越来越细,职责越来越明确,相关的业务科室设置也越来越完善,原有的机关编制方案已经远远不能适应新形势下检察业务的房展,极大地影响到我县检察工作的开展,希望编制部门根据实际情况对我院机构设置给予更多的支持;

建议编制部门继续加大招考力度,充实到院机关,缓解我院用人压力和缺编的实际问题。另外我院机关后勤服务中心,原有编制数额已不能满足现在工作需要,且原配备的部分驾驶人员由于年龄过大或身体健康状况等原因,已不能胜任现有岗位工作。为解决编制不足的实际问题,保证检察工作的正常开展,建议增加编制。

2022年治理自查报告 篇四

 各中小学校长为治理乱收费第一责任人,对各校治理乱收费工作负全面责任。要求各校按照上级批示精神及操作程序,召开全体师生大会,贯彻上组精神,张贴标语,使党的惠民政策做到家喻户晓、人人皆知。并要求各校写出自查汇报材料上交学校。

2022年治理自查报告 篇五

为进一步加强医疗保障基金监管,坚决打击欺诈骗取医疗保障基金行为,根据州县医保局的安排部署,按照基金监管督查全覆盖要求,我院医保工作进行了自查工作,对照检查内容认真排查,积极整改,现将梳理自查情况报告如下:

一、提高对医保工作重要性的认识

首先,我院全面加强对医疗保险工作的领导,明确分工责任到人,从制度上确保医保工作目标任务的落实;

其次,组织全体人员认真学习有关文件,讲述身边的欺诈骗保的典型案例,并按照文件的要求对不符合规定的治疗项目及不该使用的药品严格把关,从各职工思想上筑牢“医保的基金绝不能骗,政策的红线绝不能踩”的意识;

坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生,打造诚信医保品牌,加强自律管理,树立医保定点单位的良好形象。

二、存在问题

1.串换药品收费:存在部分不在医保支付范围内的药物替代为医保支付药物;

2.住院病人存在开出无适应症的药物;

3.住院病人开具口服药时超出7日的药量,与住院天数不匹配的情况;

4.门诊购药存在使用他人医保卡的现象,并有一家开多种药品的情况;

三、整改措施

规范经办流程,加强医患沟通,严格自查自纠杜绝串换收费,执行医保目录内药品名称和价格标准结算。

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《2022年治理自查报告》

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